供销大集集团股份有限公司内部审计管理规定

本文档由 会飞的小鱼 分享于2018-05-02 19:42

供销大集集团股份有限公司内部审计管理规定管理,审计,制度,供销大集,内部管理,管理规定,管理办法
文档格式:
.pdf
文档大小:
472.14K
文档页数:
17
顶 /踩数:
0 0
收藏人数:
0
评论次数:
0
文档热度:
文档分类:
经济/贸易/财会  —  财政/国家财政
添加到豆单
文档标签:
管理 审计 制度 供销大集 内部管理 管理规定 管理办法
系统标签:
大集 供销 审计 控制部 股份 控机构
下载文档
收藏
打印

扫扫二维码,随身浏览文档

手机或平板扫扫即可继续访问

推荐豆丁书房APP  

获取二维码

分享文档

将文档分享至:
分享完整地址
文档地址: 复制
粘贴到BBS或博客
flash地址: 复制

支持嵌入FLASH地址的网站使用

html代码: 复制

默认尺寸450px*300px480px*400px650px*490px

支持嵌入HTML代码的网站使用

分享到