发挥内审部门之力强化内控制度执行-浅谈内部审计在企业内部控制中的作用(实用应用文)

本文档由 bearbonny 分享于2022-03-18 04:44

Doc-97XPHB;本文是“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共13,215字,word格式文档。内容摘要:企业内部审计与企业内部控制的关系 (1,什么是内部审计 (1,什么是企业内部控制 (1,企业内部审计与企业内部控制的关系 (2,内部审计在内部控制中角色定位的转变 (3,内部审计对企业内部控制的普遍性作用 (4,内部审计对企业内部控制的监督作用..
文档格式:
.doc
文档大小:
57.5K
文档页数:
24
顶 /踩数:
0 0
收藏人数:
0
评论次数:
0
文档热度:
文档分类:
经济/贸易/财会  —  稽查与征管/审计
添加到豆单
文档标签:
发挥内审 部门门之 之力力强 中的作用 实用应用文
系统标签:
审计 内审 内控 企业 应用文 控制
下载文档
收藏
打印

扫扫二维码,随身浏览文档

手机或平板扫扫即可继续访问

推荐豆丁书房APP  

获取二维码

分享文档

将文档分享至:
分享完整地址
文档地址: 复制
粘贴到BBS或博客
flash地址: 复制

支持嵌入FLASH地址的网站使用

html代码: 复制

默认尺寸450px*300px480px*400px650px*490px

支持嵌入HTML代码的网站使用

分享到