内部控制审核报告

本文档由 百宝豆子 分享于2010-11-05 17:54

招商局地产控股股份有限公司内部控制的自评报告:评估方法、内部控制的有效性评估情况、内部控制制度的主要要素的实际状况(内部环境、目标管理及风险控制、信息与沟通控制和监督控制)、重点业务控制活动(地产项目开发及建设管理、采购和费用及付款活动控制、销售与收款活动控制、固定资产管理控制、财务管理及报告活动控制、对控股子公司的管理控制、关联交易的控制、对外担保的控制、募集资金使用的控制、重大投资的控制、衍..
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经济/贸易/财会  —  稽查与征管/审计
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控制 审核 报告 审计部 地产 招商
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