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房地产企业审计 论房地产企业内部审计 房地产企业审计 论房地产企业内部审计 一、当前房地产企业内部会计控制存在的主要问题现阶段,我国许多房地产公司内部会计控制普遍薄弱,市场公平竞争的环境不完善,公司建立完善内部会计控制没有内在动力,注册会计师职业道德水平和执业质量不尽如人意,企业内部控制漏洞百出,偷税漏税,有章不循,资金使用随意性大,审计乏力等问题较为突出。如汕头市AAA房地产公司,组建于1993年,注册资金3 1亿元,是经广东省建设委员会批准,汕头市工商行政管理局注册登记的二级施工企业,兼营房地产开
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浅论企业财务内部控制制度设计[摘要]社会主义市场经济拓展了财务内部控制制度的发展空间,财务内部控制制度促进了社会主义市场经济的进一步发展。因此,加强企业财务内部控制制度的建立与完善,不仅是《会计法》的
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李若山教授:论完善企业内部控制(发稿时间:2006-2-5 9:22:00点击数:122)谢谢主持人!非常高兴又下雨又星期天,我当老师习惯了,坐着讲不出来,就站着讲吧。铁杆的CFO都来了,现在确实来讲
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