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财务审计部管理文件

一、财务审计部岗位设置及内部架构

财务审计部经理

会计主管

审计主管

收款员、 出纳员

二、财务审计部各岗位说明书 财务审计部各 (一)财务审计部经理(1 名) 在总经理领导下负责组织本公司下列工作: 1、编制和执行预算、财务收支计划、资金预算计划,合理安排、有效使用资金; 2、进行成本费用预测计划控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消 耗、节约费用,提高经济效益; 3、建立健全会计核算制度,利用财务资料进行分析; 4、参与公司经营决策,积极为公司经营管理服务; 5、认真贯彻国家有关的会计法规、税务法规、财经制度; 6、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用; 7、对有关政府机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关 资料; 8、完成公司交给的其他工作。 (二)会计主管(1 名) 主要工作职责是: 1、按照国家会计制度的规定记账、对账、报账,做到手续完备、数字准确、账目 清楚; 2、按照会计核算原则,定期检查、分析公司收入、成本和利润完成情况,挖掘公 司潜力,考核资金使用效果,及时向公司提出合理化建议;

3、按规定时间编制公司财务报表,并向有关部门报送; 4、正确计算公司交纳的税
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20篇工作总结精选合集本人耗时两月,已精心整理各类工作总结、入党申请、述职报告、工作计划、汇报体会、演讲稿、活动文案等精品文档合集,欢迎访问我的主页搜索下载:/yejunzi目录1.财务
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