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内部审计师(CIA)考试:2022
内部审计知识要素
真题模拟及答案(1)
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内部审计师(CIA)考试:2021
内部审计知识要素
真题模拟及答案(5)
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内部审计师(CIA)考试:2022
内部审计知识要素
真题模拟及答案(2)
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内部审计师(CIA)考试:2022
内部审计知识要素
真题模拟及答案(1)
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内部审计师(CIA)考试:2021
内部审计知识要素
真题模拟及答案(1)
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内部审计师(CIA)考试:2022
内部审计知识要素
真题模拟及答案(2)
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第三章组织结构业务流程和风险(实用应用文)
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Doc-9MZP1P;本文是“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共62,624字,word格式文档。内容摘要:第三章.组织结构/业务流程和风险,组织结构,工作专门化,部门化,命令链,控制跨度,集权与分权,正规化,组织结构类型,机械式,有机式,有机的附加结构,同一部门的同事彼此工作性质相近,直属员工的工作性质相近时,经理人较易于监督及评量其工作表现,直线型(简单结构,职能型,直线职能结构,事业部制,减轻了直线主管的负担,管理者实行职能分工,使对管理者的选用和培养变得容易,能发挥职能机构的专业管理作用,对下级工作的指导更细,分工细密,职责清楚,各部门仅对自己应做的工作负责,组织稳定性高,在外部环境变化不大的情况下,易发挥组织的集团效率,直线部门与职能部门间目标不易统一,增加了协调的难度,难以培养多面手式的
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CIA内部审计师-科目3:
内部审计知识要素
-强化练习题-Ⅲ.信息技术
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CIA内部审计师-科目3:内部审计知识要素-强化练习题-Ⅲ.信息技术CIA内部审计师-科目3:内部审计知识要素-强化练习题-Ⅲ.信息技术CIA内部审计师-科目3:内部审计知识要素-强化练习题-Ⅲ.信息技术
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CIA内部审计师-科目3:
内部审计知识要素
-强化练习题-Ⅰ.经营才能
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CIA内部审计师-科目3:内部审计知识要素-强化练习题-Ⅰ.经营才能CIA内部审计师-科目3:内部审计知识要素-强化练习题-Ⅰ.经营才能CIA内部审计师-科目3:内部审计知识要素-强化练习题-Ⅰ.经营才能
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第六章.IT业务连续性(实用应用文)
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Doc-92G0UW;本文是“金融或证券”中“期货”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共30,330字,word格式文档。内容摘要:第六章.IT/业务连续性,物理/系统安全(如:防火墙,访问控制,信息保护(如:病毒,隐私,应用软件认证,加密,物理/系统安全(例如,防火墙、访问控制,般控制与应用控制,般控制包括,管理控制的主要目标是实现职责分离,运行控制是为确保系统的正常运行而实施的控制,软件控制是保证已投入运行的软件未经许可不得修改的控制,硬件控制是保证硬件正常运行的控制,如回波检验、奇偶校验等,访问控制是确保只有被授权用户才能实现对特定数据和资源进行访问的控制,物理设备控制是防止对物理设备的非授权接触的控制,应用控制的进一步论述参见“第二节应用开发,物理安全和控制,概念,物理安全风险,物理安全控制,防火墙,信息保护(例如
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