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基于预算管理企业内部控制完善研究.doc
基于预算管理的企业内部控制完善研究
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完善公司管理系统治理结构增强企业管理内部控制(实用应用文).doc
Doc-9C2MCU;本文是“管理或人力资源”中“企业文化”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共9,573字,word格式文档。内容摘要:引言,公司治理与内部控制理,公司治理结构在公司内部相对比较宏观和处于较高管理层次上的控制活动,公司治理结构需要内部控制提供可靠的财务信息支持,公司治理与内部控制的现状分析,董事会的功能得不到应有的发挥,激励与约束机制不完善,我国公司内部控制的现状,管理当局对上市公司内部控制认识不足、重视不够,上市公司内部控制本身缺乏科学性与连贯性,上市公司内部控制执行与检查不力,基于公司治理结构的内部控制体系构建,全面性原则,制衡原则,分工与合作原则,成本效益原则,时效性原则,权责利对称原则,制度为本原则,内部控制与外部控制相结合原则,吴敬琏.控股股东行为与公司治理.中国审计,2005(12,李明辉.浅谈上市
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施工企业内部控制与风险管理体系完善.doc
文-0597PL;质优价廉,欢迎阅读! 选题背景,选题意义,国外研究综述,国内研究综述,研究内容,研究方法,内部控制,风险管理,主要内容不同,侧重点不同,管理措施不同,风险管理涵盖了内部控制管理的的基本内容,内部控制管理是风险管理过程中的必要环节,企业风险与全面风险管理的概念,中央企业全面风险管理指引》的主要内容,构建企业内控管理体系的基本原则,构建企业内控管理体系的基本目标,正确认识风险管理与内部控制之间的关系,正确运用风险管理方法来化解企业风险,改善企业内控管理环境,建立健全风险预警制度管理体系,科学制定内控管理的评价标准,工程公司的基本情况,公司内控管理的现状分析,工程项目招投标控制措施,工程施工管理控制措施,工程施工成本控制
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完善国有企业财务预算的部门财务管理内部控制制度.pdf
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