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内部审核检查记录.pdf
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OHSAS18001 内部审核检查记录.doc
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内部质量审核检查记录.pdf
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年度内部审核检查记录.pdf
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盐城工学院内部审核检查记录.doc
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物业三体系内部审核检查记录.pdf
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[建筑]内部审核检查记录.doc
[建筑]内部审核检查记录表

内部审核检查记录表
序号 条款 审核内容和要素 审核方法 查验质量手册 4.2 条是 否有公正性、 独立性声 明 审核记录 质量手册首页和 1.2 条有别 有独立性声明和公正性声 明,并且有可操作性 管理体系正在审核中, 未形 成正式文件, 质量手册 2.1、 2.2 和 2.3 条分别有质量方 针、 目标和承诺的管理文件 质量手册 4.6 条中有评审客 户要求、标书和合同的程 序; 对于重大合同, 对于重大合同, 建立 未 会议评审的相关程序, 会议评审的相关程序,应 写入拒绝接掌委托的相关 条款 质量手册和程序文件中有 相关规定保证质量记录的 规范、有效;未建立样品、 未建立样品、 仪器、设备、文件、 仪器 、 设备 、 文件 、 标准 的编号方法程序文件和建 立电子文档(电子委托单、 立电子文档(电子委托单、 电子报告等) 电子报告等 ) 等记录的更 改方法和程序,未发现

保证检测和/或校准工作公正 性、独立性的体系文件 1 《实验室资质认 定评审准则》 4.2 条

管理体系应形成文件, 阐明质 量方针、目标和承诺

查验质量手册 4.2 条是 否有质量方针、 目标和 承诺体系文件

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《实验室资质认 定评审准则》 4.6 条

建立并保持评审客户要求、 标 书和合同的程序

查验质量手册 4.6 条是 否建立并保持评审客 户要求、 标书和
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内部审核检查记录表(高层).doc
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机动车检测线内部审核技术管理要素检查记录.pdf
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销售部2015版QMS内部审核检查记录.doc
销售部2015版QMS内部审核检查记录表

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