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内部审核检查记录表--适用2016新评审准则.xls
- 被审核人员:内审员:内审组长:审核日期: 日受审核试验室:编号: 页涉及要素审核内容 审核方法审核结果审核记录符合 基本符合 不符合查阅是否有使用非本机构的设备。如有使用,应满足规范要求。核查是否制定
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RB/T214-2018 内部审核检查记录表.xlsx
- 序号条款 评审要求 检查项目2 参考文件《检验检测机构资质认定管理办法》 是否收集了这些文件,作为外来文件?建立管理体系时,是否引用了这些文件作为依据?4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者
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试验室内部审核检查记录表.xls
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供应链部内部审核现场检查记录表.xls
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(货仓部)内部审核检查记录表.xls
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内部审核检查记录表--适用2017新评审准则.xls
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内部审核检查记录表--适用2018新评审准则.xls
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财务部内部审核现场检查记录表.xls
- 财务部内部审核现场检查记录表财务部内部审核现场检查记录表财务部内部审核现场检查记录表
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销售市场部内部审核现场检查记录表.xls
- 内部审核检查表受审核部门 审核日期: 2016-4-18 陪同人员访谈人员审核条款 审核人员条款号 审核内容 审核记录审核结果符合符合符合符合符合E/S: 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.
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23331-2020能源管理体系 全条款内部审核检查记录表.xlsx
- 23331-2020能源管理体系 全条款内部审核检查记录表23331-2020能源管理体系 全条款内部审核检查记录表23331-2020能源管理体系 全条款内部审核检查记录表
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向豆丁求助:有没有内部审核检查记录?