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南宁骏业计算机审计实验正确答案.xls
应收账款审计程序表客户:南宁骏业高温材料有限责任公司签名 日期 索引号执行人项目: 编制人 页次会计期间: 复核人 执行情况 索引号1. 获取或编制资产负债表日应收账款明细表:1.1复核加计,与报表数
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40, 36, 试论内部审计与风险管理的整合 83, 79, XX公司并购后的绩效案例研究 92, 88, 公司并购对股东财富的影响--基于XX企业集团并购后的案例分析
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审计风险披露一览表.xls
审计重点影响农发行贷款安全风险披露涉及科目主要事实(线索)及涉及金额货币资金应收账款预付账款其他应收款存 货交易性金融资产长期投资固定资产净额在建工程生物资产无形资产土地使用权(银行)短期借款应付账款
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审计风险和重要性水平判断表.xls
日期索引号页次被审计单位名称:标准风险确定风险执行良好 0执行较好 20%制度方面 执行较差 40%固 执行很差 60%具备中专以上专业知识,能统一指挥会计管理,控制监0有 督核算工作;不具备专业会计
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审计风险评估工作底稿(适合于小型企业).xls
序号工作底稿名称 索引号第一部分 初步业务活动工作底稿 1000一、 1000二、 1100三、 审计业务约定书 1200第二部分 风险评估工作底稿 2000一、 2100(一) 2100(二) 21
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审计宇宙-风险热力图_风险评估依据_20100914.xls
宁波银行主要流程流程存在的风险或包含的主要内容综合 零售银行 个人银行 信用卡 资金 运营 风险管理 人力资源 其他管理职能 信息科技1 获取新业务2H3 开发新产品与新服务项目H4 产品服务与市场推
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公司内部审计风险控制之合同检查表(新).xls
公司内部审计风险控制之合同检查表(新)
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智能审计实务 答案 BA-1 风险评估结果汇总表.xlsx
#REF!"索引号:" &取底稿信息("","表内索引号")"被审计单位:" 取底稿信息("","一级复核日期")编号科目名称 工作底稿名称 索引号1 BA-1 被审计单位: 湖北联晟通信科技股份有限
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商业银行审计工作底稿之舞弊风险评估和应对.xls
舞弊风险评估和应对会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:审核员: 日期: 2013.XX.XX 索引号: DA审查项目: 舞弊风险评估和应对 会计期间: 2012.12.31 复核员: 日期: 20
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C49 风险评估结果汇总表及进一步审计程序方案ok.xls
1风险评估结果汇总表索引号: C4901 页次:项目:风险评估结果汇总表 编制人: XXX 日期:复核人: XXX 日期:一、识别的重大错报风险汇总表识别的重大错报风险 索引号 属于财务报表层次还是认

向豆丁求助:有没有试论计算机审计风险?