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TS过程审核检查表检查项目.xls
过程审核检查表审核内容需要考虑的要素及相关文件 审核记录 得分 ###1.1###1.2############1.3###############1.4###############1.5#####
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IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表IATF16949内审检查表.docx
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表IATF16949内审检查表IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表IATF16949内审检查表IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表IATF16949内审检查表
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过程检查表TS16949内部质量审核检查表.xls
页WD/JL-8.2-06A/O序号 管理过程 责任部门  相关部门 主要绩效指标 适用的要求 审核方法 审核描述1 商务部 品管部商务部 相关部门3 工程部4 产品生产管理 制造部 相关部门5 商务
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GMP内审检查表 体系审核检查记录表 内审(品质).doc
体系审核检查记录表QR/CA015-03编号: 审核过程名称 内部沟通/量具控制/实验室控制/产品检验/不合格品控制/纠正和预防措施/持续改进 涉及标准条款 4.2/6.3/7.6相关文件 受审核部门
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GMP内审检查表 体系审核检查记录表 内审(生产).doc
体系审核检查记录表QR/CA015-03编号: 审核过程名称 经营计划/质量成本/人力资源/工作环境/过程监测/数据分析 涉及标准条款 5.1/5.6/6.2/6.4/8.2.3/8.4相关文件 受审
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IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表).docx
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949 内审检查表) 编号:FORM QR-QG-019-A版本:A 订单管理过程类型 顾客导向过程(COP1) 审核日期 相
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IATF169492016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表).pdf
权限进行批准 生效 编号、版本版次 报表填写是 批准生效 受控 ,涂改纠正保 对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进?对于KPI 统计表没有达成目标的项目有无展开原因和对策分析?对策是否有验证? 部
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IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表).docx
IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949 内部审核检查表) IATF16949-2016 质量管理体系业务部内审检查表(按部门分过程) 评价过程的四个基
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过程审核记录表.doc
过程审核记录表有限公司 二零零八年 日过程审核记录表编号: 审核过程序号提问的问题评 分108640要素3:过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求? 3.2是否已具有过程开发计
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VDA6.3过程审核记录表.doc
VDA6.3过程审核记录表,vda6.3过程审核,论文实施过程记录表,过程检验记录表,学习过程情况记录表,vda6.5产品审核培训,培训记录表,会议记录表,隐蔽工程验收记录表,安全检查记录表

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