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发挥内审部门之力强化控制度执行-浅谈内部审计在企业内部控制中的作用(实用应用文).doc
Doc-97XPHB;本文是“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共13,215字,word格式文档。内容摘要:企业内部审计与企业内部控制的关系 (1,什么是内部审计 (1,什么是企业内部控制 (1,企业内部审计与企业内部控制的关系 (2,内部审计在内部控制中角色定位的转变 (3,内部审计对企业内部控制的普遍性作用 (4,内部审计对企业内部控制的监督作用 (4,内部审计对企业内部控制的评价作用 (5,内部审计对企业内部控制的咨询服务作用 (5,市社内部审计在改善内部控制水平方面的作用 (6,通过内部审计优化市社内部控制环境 (6,通过内部审计健全市社风险评估机制 (6,通过内部审计促进市社内部控制制度的健全有效 (7,通过内部审计完善市社内部信息系统与沟通机制 (7,通过内部审计发挥市社内部控制的监控职
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向豆丁求助:有没有企业内部控制的强化取决于经营者?

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